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2024年度漳平市本級政府決算收支公開表及相關重要事項說明
發布時間:2025-08-13 19:56字號:

2024年度漳平市政府決算

相關重要事項說明

一、市(縣、區)本級支出決算說明

2024年度漳平市本級一般公共預算支出決算數為292320萬元,比上年增加18861萬元,增長6.9%。具體情況如下(分款級科目表述):

(一)一般公共服務支出19322萬元,較上年減少1908萬元,下降9%。

1.人大事務866萬元,較上年減少250萬元,下降22.4%。

2.政協事務554萬元,較上年減少105萬元,下降15.9%。

3.政府辦公廳(室)及相關機構事務3908萬元,較上年增加399萬元,增長11.4%。

4.發展與改革事務850萬元,較上年減少44萬元,下降4.9%。

5.統計信息事務445萬元,較上年減少41萬元,下降8.4%。

6.財政事務1518萬元,較上年減少252萬元,下降14.2%。

7.稅收事務1450萬元,較上年增加1450萬元,去年無發生額。

8.審計事務475萬元,較上年減少125萬元,下降20.8%。

9.紀檢監察事務2112萬元,較上年增加68萬元,增長3.3%。

10.商貿事務906萬元,較上年減少228萬元,下降20.1%。

11.知識產權事務0萬元,較上年減少15萬元,下降100%。

12.民族事務7萬元,較上年減少9萬元,下降56.3%。

13.港澳臺事務144萬元,較上年增加7萬元,增長5.1%。

14.檔案事務134萬元,較上年減少48萬元,下降26.4%。

15.民主黨派及工商聯事務73萬元,較上年增加18萬元,增長32.7%。

16.群眾團體事務376萬元,較上年減少51萬元,下降11.9%。

17.黨委辦公廳(室)及相關機構事務1953萬元,較上年減少906萬元,下降31.7%。

18.組織事務816萬元,較上年增加24萬元,增長3%。

19.宣傳事務449萬元,較上年增加56萬元,增長14.2%。

20.統戰事務206萬元,較上年減少82萬元,下降28.5%。

21.市場監督管理事務1789萬元,較上年減少334萬元,下降15.7%。

22.社會工作事務36萬元,較上年增加36萬元,去年無發生額。

23.信訪事務150萬元,較上年減少99萬元,下降39.8%。

24.其他一般公共服務支出(款)105萬元,較上年減少1626萬元,下降93.9%。(主要是2023年支出漳平市登榜產業園提升改造項目2023年第一、二筆國開行貸款本金共520萬元,南三龍鐵路資本金國開基金貸款本金857萬元,富山開發公司登榜一期本金243萬元。)

(二)國防支出72萬元,較上年減少13萬元,下降15.3%。

1.國防動員72萬元,較上年減少13萬元,下降15.3%。

(三)公共安全支出13302萬元,較上年增加1820萬元,增長15.9%。

1.武裝警察部隊(款)67萬元,較上年增加25萬元,增長59.5%。

2.公安11685萬元,較上年增加1996萬元,增長20.6%。

3.檢察120萬元,較上年增加120萬元,去年無發生額。

4.法院5萬元,較上年增加5萬元,去年無發生額。

5.司法1143萬元,較上年減少126萬元,下降9.9%。

6.其他公共安全支出(款)282萬元,較上年減少200萬元,下降41.5%。

(四)教育支出72499萬元,較上年增加1542萬元,增長2.2%。

1.教育管理事務1166萬元,較上年減少177萬元,下降13.2%。

2.普通教育65505萬元,較上年增加1058萬元,增長1.6%。

3.職業教育1907萬元,較上年減少247萬元,下降11.5%。

4.特殊教育709萬元,較上年增加168萬元,增長31.1%。

5.進修及培訓1101萬元,較上年減少13萬元,下降1.2%。

6.教育費附加安排的支出1277萬元,較上年減少58萬元,下降4.3%。

7.其他教育支出(款)834萬元,較上年增加811萬元,增長3526.1%。(主要是2024年支出漳財〔2024〕預追加27號歸還國開行貸款本金785萬元。)

(五)科學技術支出8634萬元,較上年增加4809萬元,增長125.7%。(主要是2024年撥付鋼鐵產業扶持資金1957萬元,服務業產業發展專項資金支出4840萬元。)

1.應用研究50萬元,較上年增加50萬元,去年無發生額。

2.技術研究與開發249萬元,較上年減少106萬元,下降29.9%。

3.科學技術普及97萬元,較上年減少738萬元,下降88.4%。

4.其他科學技術支出(款)8238萬元,較上年增加5603萬元,增長212.6%。

(六)文化旅游體育與傳媒支出2657萬元,較上年減少2967萬元,下降52.8%。

1.文化和旅游901萬元,較上年減少2462萬元,下降73.2%。

2.文物350萬元,較上年減少101萬元,下降22.4%。

3.體育341萬元,較上年減少211萬元,下降38.2%。

4.廣播電視821萬元,較上年減少254萬元,下降23.6%。

5.其他文化旅游體育與傳媒支出(款)244萬元,較上年增加61萬元,增長33.3%。

(七)社會保障和就業支出38106萬元,較上年增加6054萬元,增長18.9%。

1.人力資源和社會保障管理事務1083萬元,較上年減少421萬元,下降28%。

2.民政管理事務954萬元,較上年增加408萬元,增長74.7%。

3.行政事業單位養老支出7835萬元,較上年增加1175萬元,增長17.6%。

4.就業補助1104萬元,較上年增加14萬元,增長1.3%。

5.撫恤2332萬元,較上年增加648萬元,增長38.5%。

6.退役安置413萬元,較上年增加122萬元,增長41.9%。

7.社會福利1101萬元,較上年減少337萬元,下降23.4%。

8.殘疾人事業1545萬元,較上年減少10萬元,下降0.6%。

9.紅十字事業28萬元,較上年減少79萬元,下降73.8%。

10.最低生活保障3073萬元,較上年增加134萬元,增長4.6%。

11.臨時救助449萬元,較上年增加87萬元,增長24%。

12.特困人員救助供養1668萬元,較上年增加57萬元,增長3.5%。

13.財政對基本養老保險基金的補助12050萬元,較上年增加1607萬元,增長15.4%。

14.財政對其他社會保險基金的補助2082萬元,較上年增加2082萬元,去年無發生額。

15.退役軍人管理事務280萬元,較上年增加58萬元,增長26.1%。

16.財政代繳社會保險費支出89萬元,較上年減少8萬元,下降8.2%。

17.其他社會保障和就業支出(款)2020萬元,較上年增加517萬元,增長34.4%。

(八)衛生健康支出10239萬元,較上年減少5380萬元,下降34.4%。

1.衛生健康管理事務393萬元,較上年減少89萬元,下降18.5%。

2.公立醫院643萬元,較上年減少489萬元,下降43.2%。

3.基層醫療衛生機構4027萬元,較上年減少612萬元,下降13.2%。

4.公共衛生3714萬元,較上年減少3600萬元,下降49.2%。

5.計劃生育事務819萬元,較上年減少558萬元,下降40.5%。

6.優撫對象醫療23萬元,較上年減少8萬元,下降25.8%。

7.中醫藥事務9萬元,較上年減少44萬元,下降83%。

8.其他衛生健康支出(款)611萬元,較上年增加20萬元,增長3.4%。

(九)節能環保支出7255萬元,較上年減少1514萬元,下降17.3%。

1.環境保護管理事務0萬元,較上年減少20萬元,下降100%。

2.污染防治4490萬元,較上年增加455萬元,增長11.3%。

3.自然生態保護2269萬元,較上年增加1092萬元,增長92.8%。

4.森林保護修復434萬元,較上年減少31萬元,下降6.7%。

5.能源節約利用(款)0萬元,較上年減少589萬元,下降100%。

6.污染減排0萬元,較上年減少2000萬元,下降100%。

7.能源管理事務0萬元,較上年減少32萬元,下降100%。

8.其他節能環保支出(款)62萬元,較上年減少389萬元,下降86.3%。

(十)城鄉社區支出16574萬元,較上年增加1724萬元,增長11.6%。

1.城鄉社區管理事務4527萬元,較上年增加2034萬元,增長81.6%。

2.城鄉社區規劃與管理(款)696萬元,較上年減少759萬元,下降52.2%。

3.城鄉社區公共設施8031萬元,較上年增加3671萬元,增長84.2%。

4.城鄉社區環境衛生(款)655萬元,較上年增加365萬元,增長125.9%。

5.其他城鄉社區支出(款)2665萬元,較上年減少3587萬元,下降57.4%。

(十一)農林水支出36152萬元,較上年增加3847萬元,增長11.9%。

1.農業農村12916萬元,較上年增加843萬元,增長7%。

2.林業和草原7196萬元,較上年減少2094萬元,下降22.5%。

3.水利11440萬元,較上年增加5975萬元,增長109.3%。(主要是2024年支出重點防洪工程補助資金7749萬元。)

4.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興994萬元,較上年減少4020萬元,下降80.2%。(主要是由于庫款資金不足,未及時撥付2024年對應鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興??钯Y金。)

5.農村綜合改革3324萬元,較上年增加3324萬元,去年無發生額。

6.普惠金融發展支出13萬元,較上年減少340萬元,下降96.3%。

7.其他農林水支出(款)269萬元,較上年增加159萬元,增長144.5%。

(十二)交通運輸支出14219萬元,較上年增加3817萬元,增長36.7%。

1.公路水路運輸13396萬元,較上年增加8030萬元,增長149.6%。

2.民用航空運輸0萬元,較上年減少255萬元,下降100%。

3.其他交通運輸支出(款)823萬元,較上年增加240萬元,增長41.2%。

(十三)資源勘探工業信息等支出1771萬元,較上年減少1637萬元,下降48%。

1.支持中小企業發展和管理支出333萬元,較上年減少1182萬元,下降78%。

2.其他資源勘探工業信息等支出(款)1438萬元,較上年減少455萬元,下降24%。

(十四)商業服務業等支出1270萬元,較上年減少789萬元,下降38.3%。

1.商業流通事務1002萬元,較上年減少445萬元,下降30.8%。

2.涉外發展服務支出262萬元,較上年減少278萬元,下降51.5%。

3.其他商業服務業等支出(款)6萬元,較上年減少66萬元,下降91.7%。

(十五)金融支出0萬元,較上年減少85萬元,下降100%。

1.金融發展支出0萬元,較上年減少42萬元,下降100%。

2.其他金融支出(款)0萬元,較上年減少43萬元,下降100%。

(十六)自然資源海洋氣象等支出15966萬元,較上年減少10181萬元,下降38.9%。(主要是2023年支出山水林田湖草沙項目??钯Y金8858萬元。)

1.自然資源事務15044萬元,較上年增加35萬元,增長0.2%。

2.氣象事務122萬元,較上年增加28萬元,增長29.8%。

3.其他自然資源海洋氣象等支出(款)800萬元,較上年減少10244萬元,下降92.8%。(主要是2023年支出山水林田湖草沙項目專款資金8858萬元。)

(十七)住房保障支出2924萬元,較上年減少564萬元,下降16.2%。

1.保障性安居工程支出553萬元,較上年減少446萬元,下降44.6%。

2.住房改革支出2371萬元,較上年減少118萬元,下降4.7%。

(十八)糧油物資儲備支出518萬元,較上年減少733萬元,下降58.6%。

1.糧油物資事務420萬元,較上年減少460萬元,下降52.3%。

2.糧油儲備98萬元,較上年減少273萬元,下降73.6%。

(十九)災害防治及應急管理支出20849萬元,較上年增加18539萬元,增長802.6%。(主要是2024年支出閩財預指〔2023〕34號災后恢復重建和提升防災減災能力補助資金19350萬元。)

1.應急管理事務1511萬元,較上年增加255萬元,增長20.3%。

2.消防救援事務682萬元,較上年增加111萬元,增長19.4%。

3.地震事務4萬元,較上年增加3萬元,增長300%。

4.自然災害防治467萬元,較上年增加459萬元,增長5737.5%。

5.自然災害救災及恢復重建支出18174萬元,較上年增加17805萬元,增長4825.2%。(主要是2024年支出閩財預指〔2023〕34號災后恢復重建和提升防災減災能力補助資金19350萬元。)

6.其他災害防治及應急管理支出(款)11萬元,較上年減少94萬元,下降89.5%。

(二十)其他支出(類)2811萬元,較上年增加2353萬元,增長513.8%。

1.其他支出(款)2811萬元,較上年增加2353萬元,增長513.8%。

(二十一)債務付息支出7147萬元,較上年增加134萬元,增長1.9%。

1.地方政府一般債務付息支出7147萬元,較上年增加134萬元,增長1.9%。

(二十二)債務發行費用支出33萬元,較上年減少7萬元,下降17.5%。

1.地方政府一般債務發行費用支出(款)33萬元,較上年減少7萬元,下降17.5%。

本年支出合計292320萬元,較上年增加18861萬元,增長6.9%。

二、財政轉移支付安排情況

2024年度漳平市稅收返還和轉移支付決算數為181282萬元,較上年減少49631萬元,下降21.5%。具體情況如下:

(一)稅收返還

2024年度市漳平稅收返還決算數為5787萬元,較上年增0萬元,增長0%。具體情況如下:

1.所得稅基數返還收入2571萬元,與去年同期持平。

2.成品油稅費改革稅收返還收入331萬元,與去年同期持平。

3.增值稅稅收返還收入2832萬元,與去年同期持平。

4.消費稅稅收返還收入53萬元,與去年同期持平。

(二)一般性轉移支付

2024年度漳平市一般轉移支付決算數為122860萬元,較上年減少50050萬元,下降28.9%。具體情況如下:

1.均衡性轉移支付收入29255萬元,較上年增加1176萬元,增長4.2%。

2.縣級基本財力保障機制獎補資金收入11550萬元,較上年減少86萬元,下降0.7%。

3.結算補助收入1757萬元,較上年減少4138萬元,下降70.2%。主要是疫情防控財力補助資金減少2342萬元、醫務人員臨時性工作補助資金、一次性補助資金減少1294萬元。

4.重點生態功能區轉移支付收入4249萬元,較上年增加272萬元,增長6.8%。

5.固定數額補助收入23萬元,較上年減少23萬元,下降50%。

6.革命老區轉移支付收入4051萬元,較上年增加57萬元,增長1.4%。

7.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入3540萬元,較上年增加1782萬元,增長101.3%。主要是財政銜接推進鄉村振興補助資金增加1634萬元

8.公共安全共同財政事權轉移支付收入1607萬元,較上年減少104萬元,下降6.1%。

9.教育共同財政事權轉移支付收入6070萬元,較上年減少838萬元,下降12.1%。

10.科學技術共同財政事權轉移支付收入105萬元,較上年減少701萬元,下降87%。主要是科技專項資金減少287萬元、企業研發經費投入分段補助資金減少264萬元、科技計劃項目經費減少130萬元。

11.文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入244萬元,較上年減少152萬元,下降38.4%。

12.社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入16591萬元,較上年增加965萬元,增長6.2%。

13.醫療衛生共同財政事權轉移支付收入3421萬元,較上年增加233萬元,增長7.3%。

14.節能環保共同財政事權轉移支付收入7414萬元,較上年增加4621萬元,增長165.4%。主要是重點流域生態保護補償資金增加4209萬元。

15.農林水共同財政事權轉移支付收入14816萬元,較上年減少22020萬元,下降59.8%。主要是增發國債補助資金減少16506萬元、高標準農田建設補助資金減少3440萬元、林業改革發展資金減少1927萬元。

16.交通運輸共同財政事權轉移支付收入13320萬元,較上年增加5253萬元,增長65.1%。主要是車輛購置稅補助地方建設項目資金增加6700萬元。

17.住房保障共同財政事權轉移支付收入790萬元,較上年增加510萬元,增長182.1%。

18.災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入948萬元,較上年減少23898萬元,下降96.2%。主要是增發國債補助資金減少24390萬元。

19.其他一般性轉移支付收入3109萬元,較上年減少338萬元,下降9.8%。

(三)專項轉移支付

2024年度漳平市專項轉移支付決算數為52635萬元,比上年增加419萬元,增長0.8%。具體情況如下:

1.一般公共服務214萬元,較上年減少524萬元,下降71%。

2.國防50萬元,較上年減少216萬元,下降81.2%。

3.公共安全200萬元,較上年增加84萬元,增長72.4%。

4.教育588萬元,較上年增加533萬元,增長969.1%。

5.科學技術29萬元,較上年減少197萬元,下降87.2%。

6.文化旅游體育與傳媒436萬元,較上年增加13萬元,增長3.1%。

7.社會保障和就業779萬元,較上年增加42萬元,增長5.7%。

8.衛生健康828萬元,較上年增加19萬元,增長2.3%。

9.節能環保8109萬元,較上年減少17萬元,下降0.2%。

10.城鄉社區13316萬元,較上年增加10548萬元,增長381.1%。主要是城市地下管網及設施專項2024年中央基建投資資金增加5254萬元、增發國債補助資金增加6600萬元。

11.農林水3304萬元,較上年減少2460萬元,下降42.7%。

12.資源勘探工業信息等1982萬元,較上年減少1631萬元,下降45.1%。

13.商業服務業等938萬元,較上年增加276萬元,增長41.7%。

14.金融4萬元,較上年減少9萬元,下降69.2%。

15.自然資源海洋氣象等17745萬元,較上年減少4171萬元,下降19%。

16.住房保障622萬元,較上年減少431萬元,下降40.9% 。

17.糧油物資儲備87萬元,較上年增加82萬元,增長1640%。

18.災害防治及應急管理2204萬元,較上年增加1949萬元,增長764.3%。

19.其他收入1200萬元,較上年減少3471萬元,下降74.3%。主要是增發國債補助資金增加1666萬元。

三、舉借政府債務情況

(一)政府債務規模情況

2024年,省財政核定我市政府債務限額67.82億元,其中,一般債務24.54億元,專項債務43.28億元。截至2023年末,全市政府債務余額66.76億元,其中:一般債務24.08億元、專項債務42.68億元,嚴格控制在核定的限額之內。

本級政府債務限額67.82億元,其中,一般債務24.54億元,專項債務43.28億元。截至2024年末,政府債務余額66.76億元,其中:一般債務24.08億元、專項債務42.68億元,嚴格控制在核定的限額之內。

(二)政府債務期限結構情況

全市2024年末政府債務余額中,2025年到期3.86億元,占5.78%;2026年到期5.97億元,占8.94%;2027年到期1.98億元,占2.97%;2028年到期4.98億元,占7.46%;2029年及以后年度到期49.97億元,占74.85%。

本級2024年末政府債務余額中,2025年到期3.86億元,占5.78%;2026年到期5.97億元,占8.94%;2027年到期1.98億元,占2.97%;2028年到期4.98億元,占7.46%;2029年及以后年度到期49.97億元,占74.85%。

(三)政府債券發行使用情況

2024年,全市由省級代為發行發行地方政府債券10.77億元。其中:新增政府債券3.96億元,用于市政基礎設施、教育、衛生健康、產業園區基礎設施、其他社會事業建設等;再融資債券6.81億元,用于償還到期地方政府債券本金。

本級舉借新增政府債券3.96億元,用于市政基礎設施、教育、衛生健康、產業園區基礎設施、其他社會事業建設等;再融資債券6.81億元,用于償還到期地方政府債券本金。

(四)政府債務還本付息情況

2024年,全市償還政府債券本息4.43億元,其中:本金2.55億元、利息1.88億元。

本級償還政府債券本息4.43億元,其中:本金2.55億元、利息1.88億元。

四、預算績效開展情況

2024年度漳平市嚴格貫徹落實《中共福建省委 福建省人民政府印發<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》,做好全過程預算績效管理工作。一是加強事前績效審查,規范部門事前績效評估工作;280個項目按規定設置績效目標,并隨同部門預算同步批復。二是組織2009個項目開展事中績效監控。三是組織75個部門開展績效自評;市財政對4個重點支出項目和教育局的部門整體支出進行了財政重點評價,涉及財政資金68987.31萬元,經評價,等級“優”的有3項,“良”的有2項;《財政評價報告》詳見附件1-3、6-7。

附件1. 漳平市城市管理和綜合執法局紅獅生活垃圾協同處置項目績效評價報告;

附件2. 漳平市公安局永福派出所業務技術用房項目績效評價報告;

附件3. 漳平市教育局 2024年度部門整體支出績效評價報告;

附件5. 漳平市糧食直屬庫南洋中心庫改擴建項目績效評價報告;

附件6. 漳平市退役軍人事務局義務兵優待及獎勵經費項目績效評價報告。

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